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事务公示

皇冠账号登录学校2019年部门预算安排说明

来源:皇冠账号登录学校 发布时间:2019-04-03 浏览次数: 【字体《Typeface》:

一、单位职能职责

皇冠游戏登录皇冠账号登录学校属九年义务教育阶段学校依据《中华《zhōng huá》人民教育法》、《中华《zhōng huá》人民义务教育法》等相关法律法规,根据《皇冠游戏登录教育局主要《main》职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要《main》职责是:

(一)负责《Responsible》贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

(二)负责《Responsible》依法制定学校章程,并按照章程自主管理。

(三)负责配合各级政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保障适龄儿童、少年接受《jiē shòu》九年义务教育。

(四)负责按照教育主管部门发布的指导性进行计划教学大纲,组织实施教育教学工作。

二、机构设置及单位基本情况

皇冠游戏登录皇冠账号登录学校一所独立初中,一所九年一贯制学校,四所完全小学,两所村小,四所教学点两所公办幼儿园,现有编制187名,实有在职人员187人,退休人员124人。

、部门预算概况

(一)收入预算。2019年年初预算数2097.52万元,其中:财政拔款2027.52万元,纳入预算管理的非税收入70万元。

(二)支出预算。2019年年初预算数2097.52万元,主要包括《bāo kuò》:

其中工资与福利支出2021.59万元,商品与服务《services》支出67.26万元,对个人和家庭《jiā tíng》的补助支出8.67万元,专项业务《yè wù》支出0万元。

、单位支出情况

2019年财政预算安排支出2027.52万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年安排2027.52万元,系保障我机构正常运转、完成日常工作任务而发生《occasionally occurred》的各项支出,包括《bāo kuò》用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护、维修费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年单位项目实行财政项目库管理,审核拨付。

 

 

 


附表一

2019年部门预算单位收支计划总表(经济《economic》科目)

单位名称:皇冠账号登录学校



单位:万元

收  入

支  出

项   目

本年预算

项  目

本年预算

一、经费拨款

2027.52 

一、基本支出

2097.52 

二、纳入预算管理的非税收入拨款


    工资福利支出

2021.59 

三、财政专户管理的非税收入拨款

70.00 

    商品和服务支出

 67.26

四、上级补助收入


    对个人和家庭《jiā tíng》的补助

8.67 

五、附属单位上缴收入


    专项业务《yè wù》费


六、上年结转


二、项目支出




    专项商品和服务支出


收入总计

2097.52 

支出总计

2097.52 

 


附表二

2019年部门预算收入总表

单位名称 :皇冠账号登录学校






单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

合计

经费
拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

政府性基金预
算拨款

财政专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

附属单位上缴收入

205 

教育支出

 1592.80

 1532.80



 60.00



208 

社会保障和就业支出

256.26 

 256.26






 210

 卫生健康支出

92.03 

 92.03






 221

 住房保障支出

156.43 

 146.43



10.00 


























































合计

2097.52 

2097.52 



70.00 



 

附表三

皇冠账号登录

2019年部门预算支出总表

单位名称 :





单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

合  计

基本支出

项目
支出

小  计

工资福
利支出

一般商品
服务支出

对个人和
家庭补助

205 

教育支出

1592.80 

1592.80 

 1516.87

67.26 

8.67 


208 

社会保障和就业支出

256.26 

256.26 

256.26 




 210

 卫生健康支出

 92.03

92.03 





 221

 住房保障支出

156.43 

156.43 














































合  计

2097.52

 2907.52

2021.54 

 67.26

 8.67



附表四

2019年财政拨款收支预算总表

单位名称:                                                                             单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

合  计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

一、一般公共预算收入拨款

2097.52 

一、一般公共服务




    经费拨款(补助)

2027.52 

二、外交支出




    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


三、国防支出




二、政府性基金拨款


四、公共安全《safest》支出






五、教育支出

1592.80 

1592.80 




六、科学《Science》技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

256.26 

256.26 




九、社会保险基金支出






十、医疗卫生支出

92.03 

92.03 




十一、节能环保支出






十二、城乡社区支出






十三、农林水支出






十四、交通运输支出






十五、资源勘探电力信息等支出






十六、商业服务业等支出






十七、金融支出






十八、援助其他《other》地区支出






十九、国土资源气象等支出






二十、住房保障支出

156.43 

156.43 




二十一、粮油物资储备支出






二十二、预备费






二十三、国债还本付息支出






二十四、其他《other》支出






二十五、转移性支出




本年收入合计

2097.52 

本年支出合计

2097.52 

2097.52 



附表五

2019年部门一般公共预算支出计划明细表(经济《economic》科目)

                                                                                单位:万元

项目类别

项目名称

经济科目

总计

经费拨款

预算管理非税拨款

专户管理非税拨款

上级补助收入

备   注

合计



2097.52 

2027.52 


70.00 



基本支出



2097.52 

2027.52 


70.00 



工资福利支出



2021.59 

1981.59 


40.00 



工资性支出

工资性支出

基本工资统发

739.51 

739.51 





工资性支出

工资性支出

统发津补贴

(绩效工资)

669.77 

669.77 





工资性支出

工资性支出

岗位津贴

 77.59

 77.59




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工资性支出

工资性支出

奖金







社会保障缴费二

社会保障缴费二

机关事业单位基本养老保险缴费

244.06 

244.06 





社会保障缴费一

社会保障缴费一

基本医疗保险

85.42 

85.42 





社会保障缴费一

社会保障缴费一

生育保险

3.70 

3.70 





社会保障缴费二

社会保障缴费二

工伤保险

12.20 

12.20 





社会保障缴费一

社会保障缴费一

大病互助

 2.91

2.91 





住房公积金

住房公积金

住房公积金

156.43 

146.43 


10.00 



其他工资福利支出

其他工资福利支出

其他工资福利支出

30.00 



30.00 



商品和服务支出



67.26 

37.26 


30.00 




商品和服务支出

办公费

6.75 

6.75 






商品和服务支出

印刷费








商品和服务支出

咨询费








商品和服务支出

水费








商品和服务支出

电费








商品和服务支出

邮电费








商品和服务支出

党建经费








商品和服务支出

差旅费








商品和服务支出

维修(护)费








商品和服务支出

租赁费








商品和服务支出

会议《huì yì》费








商品和服务支出

培训费








商品和服务支出

公务接待费








商品和服务支出

专用材料费








商品和服务支出

劳务费








商品和服务支出

工会经费

30.00 



30.00 




商品和服务支出

福利费

30.51 

 30.51






商品和服务支出

公务用车运行维护费








商品和服务支出

其他交通费用








商品和服务支出

其他商品和服务支出







对个人和家庭补助一



8.67 

8.67 






对个人和家庭补助一

基本离退休费








对个人和家庭补助一

离退休人员津补贴








对个人和家庭补助一

遗属补助

 8.67

8.67 





对个人和家庭补助二










对个人和家庭补助二

住房公积金







专项业务费










.....

其他商品和服务支出








....

其他商品和服务支出








.....

其他商品和服务支出








....

其他商品和服务支出








.....

其他商品和服务支出








....

其他商品和服务支出







 


附表六

2019年一般公共预算拨款支出预算表

皇冠游戏登录

单位名称:



单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

2027.52

2027.52


205

教育支出

1532.80 

1532.80 


20502

普通教育支出

1532.80 

1532.80 


2050203

初中教育支出

1532.80 

1532.80 


208

社会保障和就业支出

256.26 

256.26 


20805

行政事业单位离退休

256.26 

256.26 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

256.26 

256.26 


210

卫生健康支出

92.03 

92.03 


21011

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行政事业单位医疗

92.03 

92.03 


2101102

事业单位医疗

92.03 

92.03 


221

住房保障支出

146.43 

146.43 

















说明:本表的公开内容为列县级支出的当年一般公共预算拨款安排情况(包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款)。


附表七

2019年公共预算收支总表(功能科目)

                                                                             单位:万元

收                  入


支                  出


项         目

本年预算

项       目

本年预算

一、公共财政拨款

2027.52 

一、一般公共服务


     经费拨款

2027.52 

二、外交支出


     纳入公共预算管理的非税收入拨款


三、国防支出


二、财政专户管理的非税收入拨款

70.00 

四、公共安全《safest》支出


三、上级补助收入


五、教育支出

1592.80 

四、附属单位上缴收入


六、科学《Science》技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

256.26 



九、社会保险基金支出




十、医疗卫生支出

92.03 



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探电力信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土资源气象等支出




二十、住房保障支出

156.43 



二十一、粮油物资储备支出




二十二、预备费




二十三、国债还本付息支出




二十四、其他支出




二十五、转移性支出


本 年 收 入 合 计

2097.52 

本 年 支 出 合 计

2097.52 

七、上年结转


二十、结转下年


收  入  总  计

2097.52 

支  出  总  计

2097.52 

 


附表八

2019年政府性基金预算拨款支出预算表

单位名称:



单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

合  计

基本支出

项目支出


















































说明:本表的公开内容为支出的当年基金预算拨款安排情况。


附表九

2019年“三公”经费预算公开表






单位:万元

单位名称

三公经费预算数(一般公共预算拨款)

小计

公务接待费支出

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行

维护费支出

其中:公务用车购置费


 











合   计






说明:本表口径为一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

 


终审:smeduadmin21

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